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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 17.660.375
Nro. de Orden de Pago
20194051
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.832.044
IVA
₲ 1.605.489

Retención DNCP
₲ 62.293
Retención IVA
₲ 481.647
Retención Renta
₲ 481.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 802.744
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
7477
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167662
Monto Contrato
₲ 1.144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.670.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.927.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande