Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 226.780.800
Nro. de Orden de Pago
20194073
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.219.244
IVA
₲ 20.616.436

Retención DNCP
₲ 799.918
Retención IVA
₲ 6.184.931
Retención Renta
₲ 6.184.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 49.391.776

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
1334-2018-0134
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-161630
Monto Contrato
₲ 4.132.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.132.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.185.533.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341081
Nombre de la Licitación
Lp1379-18.Adquisición de Herrajes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande