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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000964
Monto de la Factura
₲ 46.906.466
Nro. de Orden de Pago
20197433
Fecha de Orden de Pago
28-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.050.368
IVA
₲ 4.264.224
Retención DNCP
₲ 165.452
Retención IVA
₲ 1.279.267
Retención Renta
₲ 1.279.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.132.112
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7495
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167660
Monto Contrato
₲ 817.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.534.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.725.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande