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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 18.485.974
Nro. de Orden de Pago
20204937
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
25-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.572.171
IVA
₲ 1.680.543

Retención DNCP
₲ 65.205
Retención IVA
₲ 504.163
Retención Renta
₲ 504.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 840.272
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7495
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167660
Monto Contrato
₲ 817.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.534.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.725.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande