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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 47.479.535
Nro. de Orden de Pago
20202234
Fecha de Orden de Pago
13-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.564.109
IVA
₲ 4.316.321

Retención DNCP
₲ 167.473
Retención IVA
₲ 1.294.896
Retención Renta
₲ 1.294.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.158.161
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7495
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167660
Monto Contrato
₲ 817.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.534.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.725.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande