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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009086
Monto de la Factura
₲ 74.400.000
Nro. de Orden de Pago
20195984
Fecha de Orden de Pago
19-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.079.389
IVA
₲ 6.763.636
Retención DNCP
₲ 262.429
Retención IVA
₲ 2.029.091
Retención Renta
₲ 2.029.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
7214
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160059
Monto Contrato
₲ 23.127.999.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.127.999.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.801.657.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340955
Nombre de la Licitación
Lp1372-18.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande