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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 2.424.491
Nro. de Orden de Pago
20214147
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.675
IVA
₲ 220.408
Retención DNCP
₲ 8.816
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
7193/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158121
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.923.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.338.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
