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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003106
Monto de la Factura
₲ 9.877.727
Nro. de Orden de Pago
20213282
Fecha de Orden de Pago
04-05-2021
Fecha Emisión Cheque
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.855.112
IVA
₲ 897.975

Retención DNCP
₲ 34.841
Retención IVA
₲ 269.393
Retención Renta
₲ 269.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 448.988
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
7480
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167642
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.616.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.148.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande