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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002540
Monto de la Factura
₲ 6.768.166
Nro. de Orden de Pago
20196506
Fecha de Orden de Pago
31-08-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.067.477
IVA
₲ 615.288

Retención DNCP
₲ 23.873
Retención IVA
₲ 184.586
Retención Renta
₲ 184.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 307.644
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
7480
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167642
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.616.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.148.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande