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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002509
Monto de la Factura
₲ 13.603.739
Nro. de Orden de Pago
20195437
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.195.381
IVA
₲ 1.236.704

Retención DNCP
₲ 47.984
Retención IVA
₲ 371.011
Retención Renta
₲ 371.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 618.352
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
7480
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167642
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.616.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.148.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande