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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003341
Monto de la Factura
₲ 30.548.811
Nro. de Orden de Pago
202110626
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.386.176
IVA
₲ 2.777.165

Retención DNCP
₲ 107.754
Retención IVA
₲ 833.150
Retención Renta
₲ 833.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.388.582
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
7480
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167642
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.616.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.148.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande