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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000589
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.398.064
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20204438
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-06-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.286.307
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.854.369
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 71.950
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 556.311
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 556.311
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 927.185
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            2228742-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            7490
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-18-167600
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 376.390.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 376.300.170
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 337.342.839
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            341766
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        