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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0017796
Monto de la Factura
₲ 501.880.000
Nro. de Orden de Pago
20191510
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.734.459
IVA
₲ 45.625.455

Retención DNCP
₲ 1.770.268
Retención IVA
₲ 13.687.637
Retención Renta
₲ 13.687.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
1334-2018-0147
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167469
Monto Contrato
₲ 1.862.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.892.466

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341824
Nombre de la Licitación
Lp1405-18.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande