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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001486
Monto de la Factura
₲ 7.490.514
Nro. de Orden de Pago
20207713
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.463.276
IVA
₲ 680.956

Retención DNCP
₲ 27.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO
RUC
2335524-7
Número de Contrato
7143/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158131
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.984.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.199.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande