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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0059974
Monto de la Factura
₲ 1.337.970
Nro. de Orden de Pago
20189079
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.271
IVA
₲ 121.634

Retención DNCP
₲ 4.719
Retención IVA
₲ 36.490
Retención Renta
₲ 36.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
7147
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-153362
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.348.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.893.176.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323759
Nombre de la Licitación
Lp1353-17.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande