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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 139.370.072
Nro. de Orden de Pago
20194566
Fecha de Orden de Pago
01-07-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.941.469
IVA
₲ 12.670.007

Retención DNCP
₲ 491.596
Retención IVA
₲ 3.801.002
Retención Renta
₲ 3.801.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.335.003
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7121
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-153146
Monto Contrato
₲ 1.476.438.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.370.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.836.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande