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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001793
Monto de la Factura
₲ 332.362.400
Nro. de Orden de Pago
20201930
Fecha de Orden de Pago
26-03-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.953.827
IVA
₲ 30.214.764

Retención DNCP
₲ 1.172.333
Retención IVA
₲ 9.064.429
Retención Renta
₲ 9.064.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.107.382
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7319
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-166111
Monto Contrato
₲ 2.477.169.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.411.962.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.162.258.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350717
Nombre de la Licitación
Lp1429-18.Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión ENC 09 y ENC 10, desde la Subestación Encarnación hasta la Zona Comercial de la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande