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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000221
Monto de la Factura
₲ 14.404.297
Nro. de Orden de Pago
20197918
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.913.059
IVA
₲ 1.309.482

Retención DNCP
₲ 50.808
Retención IVA
₲ 392.845
Retención Renta
₲ 392.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 654.741
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7482
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167647
Monto Contrato
₲ 526.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.654.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.235.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande