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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 6.629.674
Nro. de Orden de Pago
20196810
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.322
IVA
₲ 602.698

Retención DNCP
₲ 23.385
Retención IVA
₲ 180.809
Retención Renta
₲ 180.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 301.349
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7482
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167647
Monto Contrato
₲ 526.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.654.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.235.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande