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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 18.842.926
Nro. de Orden de Pago
20199543
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.892.169
IVA
₲ 1.712.993

Retención DNCP
₲ 66.464
Retención IVA
₲ 513.898
Retención Renta
₲ 513.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 856.497
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7482
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167647
Monto Contrato
₲ 526.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.654.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.235.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande