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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010398
Monto de la Factura
₲ 33.445.908
Nro. de Orden de Pago
20203857
Fecha de Orden de Pago
11-06-2020
Fecha Emisión Cheque
29-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.983.344
IVA
₲ 3.040.537
Retención DNCP
₲ 117.973
Retención IVA
₲ 912.161
Retención Renta
₲ 912.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.520.269
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7466
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167603
Monto Contrato
₲ 1.794.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.788.835.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.603.641.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande