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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 14.314.307
Nro. de Orden de Pago
20205332
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.832.387
IVA
₲ 1.301.301

Retención DNCP
₲ 50.490
Retención IVA
₲ 390.390
Retención Renta
₲ 390.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 650.650
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
7481
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167577
Monto Contrato
₲ 448.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.882.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.618.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande