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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003351
Monto de la Factura
₲ 5.943.701
Nro. de Orden de Pago
20211632
Fecha de Orden de Pago
10-03-2021
Fecha Emisión Cheque
07-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.922.088
IVA
₲ 540.336

Retención DNCP
₲ 21.613
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELICIANO ARECO COLLANTE
RUC
323817-2
Número de Contrato
7140/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158142
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.389.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.610.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande