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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002982
Monto de la Factura
₲ 1.266.560
Nro. de Orden de Pago
20201178
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.261.954
IVA
₲ 115.142
Retención DNCP
₲ 4.606
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ARECO COLLANTE
RUC
323817-2
Número de Contrato
7140/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158142
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.389.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.610.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande