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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 57.970.157
Nro. de Orden de Pago
20202463
Fecha de Orden de Pago
25-04-2020
Fecha Emisión Cheque
21-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.968.665
IVA
₲ 5.270.014

Retención DNCP
₲ 204.477
Retención IVA
₲ 1.581.004
Retención Renta
₲ 1.581.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.635.007
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
7484
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167585
Monto Contrato
₲ 3.138.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.125.308.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.801.753.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande