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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 69.575.836
Nro. de Orden de Pago
20199240
Fecha de Orden de Pago
23-11-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.372.839
IVA
₲ 6.325.076

Retención DNCP
₲ 245.413
Retención IVA
₲ 1.897.523
Retención Renta
₲ 1.897.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.162.538
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
7484
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167585
Monto Contrato
₲ 3.138.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.125.308.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.801.753.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande