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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 54.646.537
Nro. de Orden de Pago
20203543
Fecha de Orden de Pago
30-05-2020
Fecha Emisión Cheque
13-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.989.130
IVA
₲ 4.967.867

Retención DNCP
₲ 192.753
Retención IVA
₲ 1.490.360
Retención Renta
₲ 1.490.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.483.934
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
7484
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167585
Monto Contrato
₲ 3.138.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.125.308.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.801.753.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande