- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002607
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.397.502
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            202110628
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 38.904.677
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.945.227
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 153.075
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.183.568
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.183.568
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 1.972.614
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOPAR SRL
        
                                    RUC
                            
            80005635-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            7491
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-18-167656
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.588.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.585.413.036
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.421.279.537
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            341766
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        