Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000162
Monto de la Factura
₲ 128.333.280
Nro. de Orden de Pago
20192042
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.105.618
IVA
₲ 11.666.662

Retención DNCP
₲ 452.666
Retención IVA
₲ 3.499.999
Retención Renta
₲ 3.499.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.774.998

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7505/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-166457
Monto Contrato
₲ 384.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.999.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.941.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341795
Nombre de la Licitación
Lp1420-18.Adquisición de Pinzas para Operaciones de Mantenimiento de Redes Eléctricas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande