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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006255
Monto de la Factura
₲ 5.129.201
Nro. de Orden de Pago
20186418
Fecha de Orden de Pago
17-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.110.549
IVA
₲ 466.291

Retención DNCP
₲ 18.652
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS LIONEL FERREIRA FIGUEREDO
RUC
278871-3
Número de Contrato
7132/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158143
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.285.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.502.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande