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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 577.734.750
Nro. de Orden de Pago
84810001
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.423.811
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.310.939
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22013-15-105907
Monto Contrato
₲ 12.336.290.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.336.290.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.289.494.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR AD REFERENDUM PLURIANUAL EJERCICIO FISCAL 2015/2016
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay