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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000465
Nro. de Timbrado
11723812
Monto de la Factura
₲ 432.742.488
Nro. de Orden de Pago
9810
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.168.879
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.573.609
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22013-15-105907
Monto Contrato
₲ 12.336.290.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.336.290.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.289.494.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR AD REFERENDUM PLURIANUAL EJERCICIO FISCAL 2015/2016
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay