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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001- 0012147, 0012148
Monto de la Factura
₲ 55.451.250
Nro. de Orden de Pago
3092
Fecha de Orden de Pago
16-05-2013
Fecha Emisión Cheque
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.812.714
IVA
₲ 1.130.620

Retención DNCP
₲ 212.937
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.086.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MUNDIAL TOUR SRL
RUC
80017089-0
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23010-12-60397
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.972.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.205.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel