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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-0001-0000679
Monto de la Factura
₲ 30.850
Nro. de Orden de Pago
4100
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.738
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 112
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23010-12-66553
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.283.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.990.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246335
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel