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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002074
Nro. de Timbrado
12713339
Monto de la Factura
₲ 48.331.776
Nro. de Orden de Pago
1604
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.156.024
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 175.752
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIGOBERTO NERY RIVEROS CACERES
RUC
836013-8
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22007-17-151916
Monto Contrato
₲ 69.045.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.045.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.794.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337034
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua