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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003812/13
Nro. de Timbrado
12029407
Monto de la Factura
₲ 149.422.000
Nro. de Orden de Pago
2217
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.878.647
IVA

Retención DNCP
₲ 543.353
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
25/17
Código de Contratación (CC)
LP-22007-17-143430
Monto Contrato
₲ 149.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.422.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.878.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326040
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camionetas, Tractores e Implementos Agrícolas para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua