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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-3729
Monto de la Factura
₲ 45.909.764
Nro. de Orden de Pago
2215
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.659.350
IVA
₲ 4.173.615

Retención DNCP
₲ 163.606
Retención IVA
₲ 1.252.085
Retención Renta
₲ 834.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
PRE Nº 521/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73521
Monto Contrato
₲ 6.478.120.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.379.342.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.213.693.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar