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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001091
Monto de la Factura
₲ 5.802.136
Nro. de Orden de Pago
2191
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.517.726
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 20.677
Retención IVA
₲ 158.240
Retención Renta
₲ 105.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
PRE Nº 239/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-74044
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.997.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.417.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD EN EL EXTERIOR AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar