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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-19843
Monto de la Factura
₲ 17.348.670
Nro. de Orden de Pago
3484
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.498.270
IVA
₲ 1.577.152

Retención DNCP
₲ 61.824
Retención IVA
₲ 473.146
Retención Renta
₲ 315.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
PRE Nº 524-11
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73518
Monto Contrato
₲ 225.829.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.037.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.395.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar