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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-18005
Monto de la Factura
₲ 418.019
Nro. de Orden de Pago
3251
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.499
IVA
₲ 38.002

Retención DNCP
₲ 1.520
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
PRE Nº 524-11
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73518
Monto Contrato
₲ 225.829.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.037.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.395.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar