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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00633
Monto de la Factura
₲ 19.411.714
Nro. de Orden de Pago
1842
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.460.188
IVA
₲ 1.764.701

Retención DNCP
₲ 69.176
Retención IVA
₲ 529.410
Retención Renta
₲ 352.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
PRE 523/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73519
Monto Contrato
₲ 350.782.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.483.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.421.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar