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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-1948
Monto de la Factura
₲ 21.808.578
Nro. de Orden de Pago
2165
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.739.561
IVA
₲ 1.982.598

Retención DNCP
₲ 77.718
Retención IVA
₲ 594.779
Retención Renta
₲ 396.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
175/13 - 174/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-69311
Monto Contrato
₲ 1.570.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.531.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.370.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248592
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar