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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004257
Monto de la Factura
₲ 12.283.400
Nro. de Orden de Pago
2187
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.681.289
IVA
₲ 1.116.673

Retención DNCP
₲ 43.774
Retención IVA
₲ 335.002
Retención Renta
₲ 223.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PRE 530/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73897
Monto Contrato
₲ 12.283.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.283.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.681.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar