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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
3093
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.316
IVA
₲ 1.418.182

Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PER Nº 515/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73896
Monto Contrato
₲ 947.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.490.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar