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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003274
Monto de la Factura
₲ 10.558.650
Nro. de Orden de Pago
2933
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.618.739
IVA
₲ 959.877

Retención DNCP
₲ 37.627
Retención IVA
₲ 287.963
Retención Renta
₲ 191.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 422.346

Datos del Contrato

Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
PRE Nº 533/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73894
Monto Contrato
₲ 48.333.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.333.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.541.584

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar