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Datos del Pago

Nro. de Factura
1258
Nro. de Timbrado
14263848
Monto de la Factura
₲ 218.500.000
Nro. de Orden de Pago
5534
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.811.109
IVA

Retención DNCP
₲ 770.709
Retención IVA
₲ 5.959.091
Retención Renta
₲ 5.959.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-192715
Monto Contrato
₲ 218.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.811.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369011
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos OIAT/ONI - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn