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Datos del Pago

Nro. de Factura
817
Monto de la Factura
₲ 111.593.887
Nro. de Orden de Pago
1228
Fecha de Orden de Pago
18-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.975
IVA

Retención DNCP
₲ 449.975
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
607
Código de Contratación (CC)
LP-22003-12-59766
Monto Contrato
₲ 495.953.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.876.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.434.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242429
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera