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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0071716
Monto de la Factura
₲ 232.880.000
Nro. de Orden de Pago
39927
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.464.645
IVA
₲ 21.170.909

Retención DNCP
₲ 829.900
Retención IVA
₲ 6.351.273
Retención Renta
₲ 4.234.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
014-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-74973
Monto Contrato
₲ 1.629.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.629.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.549.624.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247298
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gereradores para Interior del País
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap