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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 253.496.945
Nro. de Orden de Pago
40835
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.070.986
IVA
₲ 23.045.177

Retención DNCP
₲ 903.371
Retención IVA
₲ 6.913.553
Retención Renta
₲ 4.609.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
058-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-79988
Monto Contrato
₲ 1.267.484.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 927.494.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 882.030.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251943
Nombre de la Licitación
Construccion de defensa de márgenes en toma de agua cruda en la ciudad de Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap