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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001202/1550
Monto de la Factura
₲ 102.298.200
Nro. de Orden de Pago
46002
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.283.728
IVA
₲ 9.299.836

Retención DNCP
₲ 364.554
Retención IVA
₲ 2.789.951
Retención Renta
₲ 1.859.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR KOOP METALURGICA Y RECTIFICACION ICSA
RUC
80000018-8
Número de Contrato
041-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75340
Monto Contrato
₲ 4.095.369.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.776.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.340.046.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap